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- ¿Cómo Cancelar una Factura con Motivo 01: Comprobante emitido con errores con relación a otro CFDI?
- ¿Cómo Cancelar una Factura con Motivo 02: Comprobante emitido con errores sin relación a otro CFDI?
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- ¿Cómo activar Moneda fija en Órdenes de Compra y en Compras según el Proveedor?
- ¿Cómo proteger los Precios de Venta o la Utilidad de los Productos cuando el Costo disminuya al Comprar por Promoción?
- ¿Qué afectar cuando el Costo aumente al Comprar?
- ¿Qué afectar cuando el costo disminuya al Comprar?
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Cancelar Orden de Compra
¿Cómo cancelar una Orden de Compra?
Para Cancelar una Compra, se siguen los siguientes pasos:
Paso 1. Abrir el módulo de Órdenes de Compra.
Debes Abrir el módulo de Compras, lo puedes hacer de 2 maneras:
a). Dar Clic al menú de Compras\Órdenes de Compra\
b). Acceder por medio de la combinación de teclas CTL+F10.
Paso 2. Buscar la Orden de Compra que deseas cancelar.
Esto lo podemos hacer de 2 formas:
a). Escribiendo el Folio de la Orden de compra que queremos cancelar.
b). A través de la búsqueda de Ordenes oprimiendo el Botón de Búsqueda.
Seleccionando el Filtro Nombre y escribiendo en el campo inmediato a la derecha el nombre del Proveedor y el sistema mostrará las órdenes de compra ligadas a ese proveedor.
Enseguida dar doble clic sobre el Folio de Orden de Compra o bien selecciónalo y oprime el botón ACEPTAR. El sistema capturará el Folio en la pantalla de Orden de Compra, oprime ENTER y se visualiza la Orden en la pantalla como sigue:
Paso 3.Cancelar la Orden de Compra.
Debes oprimir el botón Cancelar que se encuentra en esta ventana:
Al hacer esto, el sistema te mostrará el siguiente mensaje:
Debes oprimir SI y la pantalla se limpiará quedando la orden de compra cancelada.