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- ¿Cómo Cancelar una Factura con Motivo 01: Comprobante emitido con errores con relación a otro CFDI?
- ¿Cómo Cancelar una Factura con Motivo 02: Comprobante emitido con errores sin relación a otro CFDI?
- ¿Cómo Cancelar una Factura con Motivo 03: No se llevó a cabo la operación?
- ¿Cómo Cancelar una Factura con Motivo 04: Operación nominativa relacionada en la factura global?
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- ¿Cómo activar Moneda fija en Órdenes de Compra y en Compras según el Proveedor?
- ¿Cómo proteger los Precios de Venta o la Utilidad de los Productos cuando el Costo disminuya al Comprar por Promoción?
- ¿Qué afectar cuando el Costo aumente al Comprar?
- ¿Qué afectar cuando el costo disminuya al Comprar?
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Cancelar Cotizaciones
Puedes cancelar una Cotización mientras ésta no haya sido Remisionada o Facturada Parcial o totalmente.
¿Cómo cancelar una Cotización?
Para cancelar una Cotización se siguen los siguientes pasos:
Paso 1. Apertura del módulo de Cotización.
Puedes abrir el módulo de Cotización de 3 maneras:
a). Dar Clic al menú de Ventas\ Cotizaciones\
b). Acceder por medio de la combinación de teclas ALT+F6.
c). O bien acceder por medio de la barra de iconos que se encuentra debajo del menú con la imagen de una hoja blanca con una cabecera verde que se encuentra en la tercera posición de la barra de herramientas.
Paso 2. Buscar y seleccionar la Cotización que deseas modificar.
Esto lo podemos hacer de 2 formas:
a). Escribiendo el Número de Cotización que deseas modificar.
b). A través de la búsqueda de Cotizaciones oprimiendo el Botón
Seleccionando el Filtro Nombre y escribiendo en el campo inmediato a la derecha el nombre del Cliente y el sistema los mostrará.
Enseguida dar doble clic sobre la Cotización o bien selecciónala y oprime el botón ACEPTAR. El sistema capturará el Folio de la Cotización.
Paso 3. Realizar la cancelación de la Cotización.
Debes oprimir el botón Cancelar
El sistema mostrará el siguiente mensaje:
Debes oprimir SI para que se realice la cancelación: