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- ¿Cómo Cancelar una Factura con Motivo 01: Comprobante emitido con errores con relación a otro CFDI?
- ¿Cómo Cancelar una Factura con Motivo 02: Comprobante emitido con errores sin relación a otro CFDI?
- ¿Cómo Cancelar una Factura con Motivo 03: No se llevó a cabo la operación?
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- Corte de Caja en ArusAdmin
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- Permitir al Cliente que Exceda su Crédito
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- Permitir Capturar la Fecha de Venta
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- ¿Cómo establecer los parámetros para permitir a los Vendedores modificar el Precio de Venta?
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- Activar capturar almacén al comprar
- Activar imprimir compra al registrarla
- Definir Tipos de Clasificaciones de Proveedores
- ¿Cómo activar Moneda fija en Órdenes de Compra y en Compras según el Proveedor?
- ¿Cómo proteger los Precios de Venta o la Utilidad de los Productos cuando el Costo disminuya al Comprar por Promoción?
- ¿Qué afectar cuando el Costo aumente al Comprar?
- ¿Qué afectar cuando el costo disminuya al Comprar?
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Asignar Código de Proveedor en Operaciones con Inventario
¿Qué debe existir previamente en el Sistema ArusAdmin para asignar códigos de proveedor?
1. El Proveedor. Si el Proveedor no está registrado dar clic aquí para más información.
2. Los Productos a comprar. Si algún Artículo no está registrado dar clic aquí para más información.
¿Cómo asignar códigos de proveedor a través del menú de operaciones con el inventario?
Para la realizar esta asignación se siguen los siguientes pasos:
Paso 1. Apertura del módulo de Artículo de Proveedor.
Para acceder a la pantalla:
a). Debes dar Clic al menú de Operaciones con Inventario\Artículo de Proveedor\.
La pantalla que se muestra es la siguiente:
En esta ventana se registran los códigos con los que identifica el proveedor a los productos.
Utiliza las teclas de flecha o las teclas [Tab] y [Shift][Tab] para mover el indicador de campo a campo. Presiona la tecla [Esc] para regresar.
Paso 2. Debes oprimir el botón nuevo.
Paso 3. Ahora selecciona el Artículo al cual se le asignará el código del proveedor.
Puedes hacerlo de 3 maneras en este campo:
a). Puedes capturar de forma manual el código del producto.
b). Seleccionarlo de la lista a través del botón de búsqueda de Artículos por Código o Nombre como se muestra a continuación:
c). Puedes leerlo con el scanner.
Después de seleccionarlo das ENTER y te posicionas en el campo de Proveedor.
Paso 4. Ahora selecciona el Proveedor del cual le asignarás el código al Producto.
Puedes hacerlo de 2 maneras en este campo:
a). Puedes capturar de forma manual el código del proveedor.
b). Seleccionarlo de la lista a través del botón de búsqueda de Proveedores por Código o Nombre como se muestra a continuación:
Después de seleccionarlo das ENTER y te posicionas en el campo de captura del código del proveedor.
Paso 5. Ahora captura el Código del Proveedor que le asignarás al Producto.
Después de capturarlo oprime ENTER y la pantalla con los datos se muestra como sigue:
Paso 6. Guardar la asignación de Código.
En este botón se realiza el registro del Código de Proveedor. Al guardar se limpia la pantalla para continuar con otra asignación o bien salirte.
Nota.
Si deseas asignar más código de proveedor, deberás repetir el Paso 3, 4, 5 y 6.